自贡市财政局将内控建设作为重点工程,聚焦体系重构、风险防控、数智协同三个维度,推动内控体系从“建起来”向“用起来”、“严起来”转化,为财政资金安全运行提供制度保障。
重构体系夯实“基本盘”。动态调整内控委组成人员,明确内控委决策指挥、内控办组织协调、业务科室具体落实的三级职责边界,实行“定岗、定人、定责”精细化管理。修订印发内控基本制度及19个专项风险防控管理办法,形成“1+19+N”闭环制度体系,实现财政核心业务风险防控全覆盖。同步建立“科室自查自纠、集中联合会审、重点抽查复核”三级审核机制,高质量完成2025年度财政内控报告编审工作。
聚焦重点织密“防控网”。围绕岗位廉政风险和业务重点领域开展“双线”排查,梳理确定廉政风险岗位和重点领域常见风险点位,同步建立风险防控清单。建立财政资金全周期监管机制,对重点民生项目资金开展实地核查,上半年已核查项目64个,发现问题34个并推动逐一整改销号。出台行政事业性国有资产管理办法,规范全流程管理;出台政府采购监管六条措施,规范各方主体行为,持续优化营商环境;通过优化评审流程、前置财评关口,将财政评审节点精准前移至项目概预算编制及采购需求环节,现已实现200个政府投资项目事前评审全覆盖。
数智协同提升“穿透力”。对外与纪检监察、审计等部门建立计划共商、信息共享、线索移送的常态化协作机制;对内建立跨科室联合会商机制,打破“信息孤岛”。依托预算管理一体化系统探索“事中阻断”监管规则,系统自动拦截违规操作。研发“财政管理一体化综合服务平台”,对预算管理一体化系统数据进行实时深加工,构建集多维可视、穿透监管
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